新加坡公司所得税规划

不管怎样,所有公司都需要课税。了解新加坡现行的税务条例以及所提供的减免很重要,以便能良好地遵从相关律法。通过适当的税务规划以及节税,能优化新加坡公司的税收义务。

一般上提供给新加坡公司的所得税减免包括:

  • 新开公司的税务豁免计划;
  • 提供给所有公司局部豁免税务;以及
  • 开始营业前的开支扣除。

新开办公司的免税额确实具有吸引力,前10个S $ 100,000的应课税收入可免税75%,而前3个年度的下一个S $ 100,000的应课税收入则为50%(“课税年”)。 当然这有附加条件,例如税务居民以及股东的条件。公司应先了解相关条件,并作出必要的安排(例如在新加坡举行董事会会议,有个人股东而不是公司股东等),以确保达到要求,在公司新开的首几年间要求免税。

此外,最好在日历日期的365天内保持公司的第一个财政年度结束,以便享受新创企业免税的最长保障期。

以下是公司在考量税务方面要注意的一些指标,具体则取决于其税务状况。

对于遭受亏损/非课税情况

  • 请注意,“未吸纳的资本津贴”,取决于相关日期进行相同的业务测试和股权测试。 为了保有资本津贴,并且不受上述测试的限制,只要公司不处于课税情况,索偿则可能会延缓。
  • 公司开始赚取课税收入之前1年的支出可以扣税(2012年课税年度开始生效)。
  • 可以选择转回高达十万新元的未被吸收的税务亏损(上一年度纳税),以获得退税。将采用相同的业务测试和/或持股测试。
  • 集团减免,是一项计划,让来自同一集团的新加坡公司的应评税收入,能够扣除他们之间未应用的资本津贴/贸易亏损/捐赠。需要符合条件以被视为同一集团的公司。

公司处于课税情况

  • 资本津贴可用于减少应课税收入。根据生产力及创新优惠计划(PIC),某些符合条件的资产能允许公司提出增值税减免,或现金支出。
  • 寻求PIC福利的公司,应始考虑扣税和现金支付的选择。节省税务,将取决于公司的利润水平,以及符合PIC资格的费用额度。
  • 如果要安排潜在的节税可能,可以考虑发出董事费用。这也许可以通过税收计划进行,并涉及有效税率对比。报酬的归属应具有商业实质,并与经济实践(即完成的工作类型,完成的工作量以及每位董事在业务运营中的责任范围)保持一致。 减税不应该是唯一的目标。
  • 新加坡公司从国外获得的收入,可能会被双重征税 – 一次在外国,另外一次是将该笔外国收入汇入新加坡时。外国税收抵免(FTC)计划,允许新加坡税务居民公司按照该同一笔收入(已在海外课税)要求抵免。
  • 公司也可以将债权融资考虑在股权融资中,因为利息费用可以扣税
  • 可以审查未偿还的债务,以注销过期已久的债务。
  • 公司可以重新审核账目,以找出任何被省略的应计费用。

今天的任何商业决策,都会影响到税务,有效管理所得税,对公司来说攸关重要。我们与您密切合作,做出最适合您新加坡公司的税务策略,并管理您的税务事。

海外顾问帮】 协同全球专家,为海内外客户提供直连海外专家咨询服务,让跨境发展变得更轻松。包含跨境企业设立及税务规划、个人跨境生活、投资移民、海外房产、跨境律师/会计师等全方位跨境服务类型。详情咨询电话:400-106-2206

注册美国公司

注册美国公司

推荐指数:
项目简介:【跨境电商  量身定制】【美国本土会计师一对一服务】今日已降价 ¥200,明日恢复原价 查看详情>>

直连专家

免责声明:本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。


抱团交流:想及时跟进跨境产品资质认证及工商财税新政,我们建立了交流群,扫描以下二维码进行交流。

资质认证交流群

工商财税交流群

目前有1000+企业已关注加入我们

咨询秘书
您好,欢迎来到海外顾问帮!
欧盟EPR注册、德国WEEE、西班牙包装法、欧盟能效、欧代、欧盟检测认证、亚马逊气候友好认证-碳中和、OEKO、GRS、FSC、GOTS…欢迎向我咨询!

扫码添加客服

咨询时间:9:00 — 19:00