英国VAT 德国VAT 法国VAT 西班牙VAT 意大利VAT
  • Mary Buckridge的头像 Mary Buckridge | 2020-09-02
    最新回答:不可以的。EORI号是全欧盟通用的,如果在英国有注册全欧盟通用的EORI号码,可以将德国VAT绑定在已有的EORI号码上进行清关。如果没有德国VAT号,那就没办法清关。
  • Ms. Madaline Schulist的头像 Ms. Madaline Schulist | 2020-09-02
    最新回答:意大利vat税号注册所需资料:1、营业执照2、法人身份证3、法人身份证明 ( 护照)4、委托授权书5、签订税务代理协议
  • Torey Beer的头像 Torey Beer | 2020-09-01
    最新回答:申请法国VAT的要求:1、必须是电商卖家,不可以是物流商。2、尽可能是新的平台账号,如果是老账号需要补缴税款。法国VAT注册所需材料:1、营业执照原件,另需法文翻译件2、法人身份证3、法人身份证明(护照)4、跨境电商平台卖家账户名(英文)
  • Bud Walter的头像 Bud Walter | 2020-09-01
    最新回答:当卖家向德国税务办公室申请获得增值税识别号码后,一般会收到一份含有卖家公司名称及德国增值税。以下为一份增值税识别号码签发文件样本,仅供参考:
  • Cleve Ratke Jr.的头像 Cleve Ratke Jr. | 2020-09-01
    最新回答:想要注册法国的VAT,需注意以下两个点:1. 因为要提交店铺账号,必须是电商卖家,不能是物流商。2. 尽可能是新的账号,如果是老账号的话法国税务局即使下了税号,也会要求卖家补缴税金。
  • Peggie Abbott的头像 Peggie Abbott | 2020-09-01
    最新回答:1、自己线上注册,即通过在税局官网申请HMRC Gateway Account来完成注册,或者通过线下注册并邮寄给英国税务局。此种方式难度最高,适用于有丰富税务知识,熟悉英国政策,并且英语沟通无障碍的卖家。2、寻找税务代理对接税局进行线下注册,这种方式因为需要支付一定的人力、物力等成本,而且很多税代中间可能还要倒手多次,所以服务价格并不便宜。
  • Prof. Willow Nolan PhD的头像 Prof. Willow Nolan PhD | 2020-09-01
    最新回答:法国VAT申报所需材料:1.销售报告2.清关票据3.如果是零申报,卖家需要准备零申报函
  • Reginald Jacobson的头像 Reginald Jacobson | 2020-09-01
    最新回答:意大利VAT一年申报4次,一季度一次,申报时间如下:第一季度的申报要在每年的5月中之前完成并缴纳增值税第二季度的申报要在每年的8月中之前完成并缴纳增值税第三季度的申报要在每年的11月中之前完成并缴纳增值税第四季度的申报要在次年的3月中之前完成并缴纳增值税
  • Mr. Deon Leuschke PhD的头像 Mr. Deon Leuschke PhD | 2020-09-01
    最新回答:根据德国税务部门的相关规定,如果您将货物储存在德国且运输和销售给德国买家,就需要注册增值税(VAT)。根据欧盟远程销售法规的相关要求,如果您的物品所在地在欧盟境内除德国外的其他任一或多个国家(您应已在物品所在地注册增值税),当销售给德国的个人消费者的年销售额超过100,000欧元,则您也需要注册德国VAT税号,并按时申报和缴纳相关的德国VAT。
  • Abe Jacobi DDS的头像 Abe Jacobi DDS | 2020-09-01
    最新回答:注册意大利VAT所需材料:1、销售报表2、 清关票据3、进项单据(C88或C79)4、广告发票5、若是零申报,则需零申报函
  • Dr. Milford Mosciski DDS的头像 Dr. Milford Mosciski DDS | 2020-09-01
    最新回答:法国VAT申请需要提供的材料:1、企业营业执照2、股东以及法人董事护照、身份证需翻译3、企业最新法人\董事证明(中国大陆公司)或者是企业的存续证明书\信誉良好证明书(商事让体登记截图)(香港以及欧盟本地公司)4、欧洲银行账号5、法人的住址证明:水电煤电气单\房产证\结婚证\离婚证\出生证明\房屋按揭单据(至少两个)除了基本的资料以外,卖家还需要提供电商交易平台截图\交易平台\平台账号,在平台交易的所显示的公司名和注册地址。
  • Elmore Wolff的头像 Elmore Wolff | 2020-09-01
    最新回答:一共2个税号。一个是德国本地税号,格式是12/345/56789 用于缴纳税金;一个是德国VAT号,格式是DE123456789 用于发票上,卖家亚马逊后台也是用这个号码上传。
  • Ernesto Luettgen V的头像 Ernesto Luettgen V | 2020-09-01
    最新回答:申报周期是每个月,申报次数是13次(月度申报)/5次(季度申报(1%滞纳金)。在申报的时候,卖家可以根据自己的实际情况进行月申报或季度申报:●如果按月计算增值税,则每个月申报一次,并在年底申报年度增值税申报表。●如果按季申报,则必须每季度提交一次季度报表。●当销售相当高时,则强制性的必须按月申报。●销售未超过额度时,可按季申报。但是季报时,必须支付应付税金1%的额外利息。
  • Fred Price的头像 Fred Price | 2020-09-01
    最新回答:只要资料齐全,再找一个靠谱负责任的服务机构的话,注册下来不算难。意大利VAT注册所需材料1、营业执照2、法人身份证3、法人身份证明 ( 护照)4、委托授权书5、签订税务代理协议
  • Benny Conn的头像 Benny Conn | 2020-09-01
    最新回答:当然不通用, 英国vat税号只限于英国,不能使用到其他欧盟国家,因为每个国家vat税务规定都各不相同。英国政府从2012年12月份针对所有跨境电商,无论销售金额多少,销售时货物所在地在英国的海外商家必须注册vat,并上缴税后税, 货物若是从英国发出,也都必须申请vat号码。
  • Prof. Trever Walsh的头像 Prof. Trever Walsh | 2020-09-01
    最新回答:1、货物出口时若没有使用自己的VAT号,则无法享受进口增值税退税;2、若被查出借用他人VAT或VAT号无效的情况下,货物可能被扣无法清关;3、如果你不能提供有效的VAT发票给你的海外客户,客户有可能会取消交易;4、英国税局正在通过多方面渠道严查中国卖家的VAT号,亚马逊、ebay等平台也在逐步要求卖家提交VAT号。
  • Mr. Leonel Halvorson I的头像 Mr. Leonel Halvorson I | 2020-09-01
    最新回答:英国VAT号码申请方法:1. 通过第三方注册申请。如果您的英语沟通能力或者相关经验有限,建议您授权给代理人或者中介协助注册。2. 自行向税务部门申请。当然咱们无所不能的eBay卖家也完全可以自己动手向英国政 府申请VAT税号。英国VAT号码申请注意事项:1. 如果您在英国没有办公室或者业务机构,也没有居住在英国境内,您就属于NETP(non-established taxable person )。 NETP只能通过邮寄方式申请VAT号码。2. 如果您有英国办公室或居住在英国,您可以直接网上申请VAT号码 。申请前请先注册一个HMRC的账户。 也可以通过邮寄方式申请, 将申请表格填写完整后打印签字,邮寄至相关办事处。 
  • Dr. Agustin Bergstrom IV的头像 Dr. Agustin Bergstrom IV | 2020-09-01
    最新回答:按照英国税法规定,VAT税按季度申报,每个VAT税号每3个月需要向英国税务部门(HMRC)进行一次当季进口和销售情况的申报,结算该季度在该VAT税号下的所有进口税(Import VAT)和销售税(Sales VAT)。季度申报VAT=销售税-进口税,销售税大于进口税则缴纳额外的销售税,反之则退返超出的进口税。针对英国境外人士或公司身份申请英国税号,并不产生当地公司税,只需申报和缴纳增值税即可。如果VAT税务主体在英国当地产生费用,提供相关的单据,可作为进项抵扣材料。对于跨境电商卖家来说,退税主要是对冲当期的销项税。当然,退税的前提是VAT税号主体在清关时正确使用自己的VAT税号清关缴税。
  • Damian Bogisich的头像 Damian Bogisich | 2020-09-01
    最新回答:亚马逊曾在官方微信号发布了一篇《关于英国增值税法规的重要更新》,其文中写道:按照英国新的VAT法规的要求,如果英国税务及海关总署(HMRC)确认某个卖家不符合增值税(VAT)法规的规定,根据相关法律法规,我们需要配合HMRC的相关工作,提供可能会承担英国税务责任的卖家的相关信息。如果HMRC确认某个卖家违反了VAT法规,亚马逊第三方业务会根据相关法律法规的要求,停止其在Amazon.co.uk上的销售并关闭账户。简单的说,如果你有在英国本地销售又有使用当地的海外仓的话,没有注册英国VAT、HMRC会让销售平台冻结账号,并在规定的时间内以你在海外仓的货物充当你欠的税金。
  • Noelia Marvin的头像 Noelia Marvin | 2020-09-01
    最新回答:1、税务授权书2、公司章程, 原件复印件和德语翻译3、营业执照 ,原件复印件和德语翻译4、如是香港公司,提交最新的中英文双语的工商注册登记书,则无需翻译5、公司在中国所属税务局登记证明及德语翻译6、如是香港公司,提交最新的中英文双语的工商注册登记书,则无需翻译7、卖家名称8、卖家编号9、德国仓库地址/该帐号德国FBA仓库地址10、税号VAT申请信息表格11、带公司名称,Logo和其他信息的信纸范本, PDF格式12、中国公司法人代表 (董事长)13、身份证和护照复印件
  • Ms. Blanche Kub DDS的头像 Ms. Blanche Kub DDS | 2020-09-01
    最新回答:办理德国VAT所需材料1、营业执照原件,翻译件2、法人身份证原件,翻译件3、非独资公司,需公司章程翻译件4、亚马逊注册时间5、亚马逊店铺名称6、仓储地址7、委托授权书
  • Eliseo Prohaska的头像 Eliseo Prohaska | 2020-09-01
    最新回答:一、申请注意事项1.必须是电商卖家,不可以是物流商。2.尽可能是新的平台账号;如果是老账号需要补缴税款。二、 需要提供的公司文件中国公司:企业执照(三证合一);香港公司:注册证书,商业登记证书,法团成立表格或周年申报表;美国公司:注册证书,IRS 6166或是EIN(Employer Identification Number)记税务证明,Certificate of Status ,Article of Associatioin,Statement of Information;签署VAT申请法定代表的全名,护照复印件。  注:三证合一营业执照需要翻译为英文件加盖上翻译公司章,以证明英文件与原件一致; 国内企业三证合一公司营业执照翻译成英文件的时候,英文公司名必须与亚马逊或是eBay店铺后台的公司注册名一致。三、 表格/签名  需要签署  l 意大利的税务代理授权书原件“VAT IT ITALY S.r.l._Italian POA_FISCAL REPRESENTATION (Bilingual)” (意大利文复印件,英文对照件)  l 填写并签署“AMR3 Form”表格。  l 签署“AUTOCERTIFICAZIONE”申明文件。四、其它资料  l 主营业务简要描述。  l 预期未来12个月的营业额。  l 希望什么时候拿到VAT税号。  l 开展业务的意大利当地资质。  l 如果需要做欧盟国家之间的交易,请在“VIES-Annex C”文件中填写标记部分的内容,并签字。  l 所有的原版文件都需要翻译成意大利文件。五、 办理时间:1-3周 请注意在注册流程中,税务局可能会要求额外的文件和资料,这个过程可能会延长注册时间。
  • Sincere Dooley的头像 Sincere Dooley | 2020-09-01
    最新回答:按照英国税法规定,VAT税按季度申报,每个VAT税号每3个月需要向英国税务部门(HMRC)进行一次当季进口和销售情况的申报,结算该季度在该VAT税号下的所有进口税(Import VAT)和销售税(Sales VAT)。季度申报VAT=销售税-进口税,销售税大于进口税则缴纳额外的销售税,反之则退返超出的进口税。针对英国境外人士或公司身份申请英国税号,并不产生当地公司税,只需申报和缴纳增值税即可。如果VAT税务主体在英国当地产生费用,提供相关的单据,可作为进项抵扣材料。对于跨境电商卖家来说,退税主要是对冲当期的销项税。当然,退税的前提是VAT税号主体在清关时正确使用自己的VAT税号清关缴税。
  • Oceane Bailey的头像 Oceane Bailey | 2020-09-01
    最新回答:意大利VAT税率:1. 最低税率:4%,适用于食品报纸等基本必需品。2. 特殊税率:10%,适用于旅游服务,即酒店餐厅等相关的旅游产品。3. 标准税率:22%,适用于所有其他情况。4. 对于跨境卖家来说,大部分商品应是22%的标准税率。
  • Chanelle Renner的头像 Chanelle Renner | 2020-09-01
    最新回答:英国VAT注册流程:自己线上注册,即通过在税局官网申请HMRC Gateway Account来完成注册,或者通过线下注册并邮寄给英国税务局。此种方式难度最高,适用于有丰富税务知识,熟悉英国政策,并且英语沟通无障碍的卖家。寻找税务代理对接税局进行线下注册,这种方式因为需要支付一定的人力、物力等成本,而且很多税代中间可能还要倒手多次,所以服务价格并不便宜。英国VAT注册时间:在欧税通注册英国VAT所需的时间,一般情况下,一周左右就能查询到结果了,具体情况取决于HMRC工作的进度和数据提交的完整性。
  • Lamar Green的头像 Lamar Green | 2020-09-01
    最新回答:首先,准备好申报所需资料:1.销售报表2.清关票据3.若是零申报,则需零申报函然后,在申报的时候,卖家可以根据自己的实际情况进行月申报或季度申报:1.如果按月计算增值税,则每个月申报一次,并在年底申报年度增值税申报表。2.如果按季申报,则必须每季度提交一次季度报表。3.当销售相当高时,大于70万欧元,则强制性的必须按月申报。4.销售未超过额度时,可按季申报。但是季报时,必须支付应付税金1%的额外利息。
  • Mrs. Libbie Bogan I的头像 Mrs. Libbie Bogan I | 2020-09-01
    最新回答:3种申报方式:1、0申报:如果所有货物都没有通过英国站发货,亚马逊后台也没有销售记录,可以申请0申报。如果有销售,哪怕只有1欧元,也需要按要求申报。2、低税率申报:卖家在英国站的年销售额在23万英镑以内,可以申请低税率申报,税率为7.5%。3、正常税率申报:卖家通过英国站发货的年销售额大于23万英镑,需要进行正常申报,税率为20%,按季度申报。
  • Diamond O'Kon I的头像 Diamond O'Kon I | 2020-09-01
    最新回答:1.将商品储存在意大利海外仓,并从意大利海外仓发货给当地消费者,必须注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。2.将商品储存在意大利海外仓,并从意大利海外仓发货给欧洲境内的其他国家的消费者,必须注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。3.其他国家发到意大利,远程销售超过3.5万欧元,就必须注册意大利VAT税号。
  • Jonathan D'Amore的头像 Jonathan D'Amore | 2020-09-01
    最新回答:按照英国税法规定,VAT税按季度申报,每个VAT税号每3个月需要向英国税务部门(HMRC)进行一次当季进口和销售情况的申报,结算该季度在该VAT税号下的所有进口税(Import VAT)和销售税(Sales VAT)。季度申报VAT=销售税-进口税,销售税大于进口税则缴纳额外的销售税,反之则退返超出的进口税。
  • Laurence Klocko的头像 Laurence Klocko | 2020-09-01
    最新回答:跨境电商交易平台虽然绑定了VAT号,但是店铺关闭,VAT税号却并不会随之一起关闭,如果放任不管,可能会导致一些严重的后果,在欧洲,VAT注册之后就要定期申报纳税,直到VAT被注销为止。所以,不用的VAT,是需要进行注销的。

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