英国VAT 德国VAT 法国VAT 西班牙VAT 意大利VAT
  • Dr. Jaclyn Considine的头像 Dr. Jaclyn Considine | 2021-04-11
    最新回答:销售增值税=销售价格(1-1/1.19)实际缴纳税金 =销售增值税(销售价格(1-1/1.19))- 进口增值税(申报货值+运费+关税)*19%)
  • Antoinette Wiza的头像 Antoinette Wiza | 2021-04-11
    最新回答:德国VAT注册后一共会获得三个号码:一个是德国税号,格式是12/123/12345 用于缴纳税金;一个是德国vat号,格式是DE123456789 用于买家发票上;还有一个是eori号,格式是DE123456789000 用于清关。一般如你在其它欧盟国家已经注册了eori号,那德国这边就没有了。
  • Ibrahim Borer的头像 Ibrahim Borer | 2021-04-11
    最新回答:1. 卖家从位于德国的仓库向德国的买家/收货人销售商品。2. 卖家从位于欧盟其他国家的仓库向德国的买家/收货人销售商品——根据远程销售额制度的要求,德国站一年销售额超过10w欧元则需要注册和申报VAT。3. 卖家从第三地(欧盟以外国家)向德国的买家/收货人销售商品,前提是卖方或其代理人负责对销售商品清关报税。不在欧盟境内的卖方如果在销售商品过程中需要缴纳德国的增值税,必须要在德国依法进行税务登记。
  • Ms. Wanda Murray的头像 Ms. Wanda Murray | 2021-04-11
    最新回答:卖家被要求进行真实、及时、准确的税务申报。如果故意延误,错误或虚假申报,都可能受到英国税务海关总署(HMRC)包括货物查封、向Amazon/eBay举报导致账号受限、罚款在内等不同程度的处罚。注:每个增值税VAT号码都是唯一的,您应当申请自己拥有的真实有效的VAT号码。您不能滥用其他公司或其他个人申请的VAT号码作为自己的增值税账号。VAT税号申请通过后,请务必要进行税务申报,每季度申报一次,以免VAT税号被政府冻结。如果客户不依法进行VAT税务申报,造成VAT税号被冻结或其他法律责任都由客户自己承担。
  • Elmore Wolff的头像 Elmore Wolff | 2021-04-11
    最新回答:根据德国税局要求,卖家从第三地(欧盟境外国家)向德国的买家/收货人销售商品,前提是卖方或其代理人负责对销售商品清关报税。在新规则下,所有从中国自发货的卖家同样需要承担申请和申报VAT的义务。
  • Mr. Archibald O'Keefe的头像 Mr. Archibald O'Keefe | 2021-04-11
    最新回答:凡是欧洲从事跨国电子商务交易商家,选择德国仓储服务,无论规模大小,都需要考虑德国VAT的影响,都要依法注册并按时申报缴纳VAT,用到了欧洲当地国的仓库,并且销售出去,那么这笔订单就需要缴纳VAT税。而缴纳VAT税就需要一个属于自己纳税主体的纳税编码。VAT号就是这个编码。(比喻:没有VAT的卖家就相当于天桥摆地摊的,需要关注城管的小车和混混的保护费,而有了VAT就相当于有了营业执照,可以找个店铺正规营业了)。
  • Jason Brekke的头像 Jason Brekke | 2021-04-11
    最新回答:根据德国税务部门的相关规定,如果您将货物储存在德国且运输和销售给德国买家,就需要注册增值税(VAT)。根据欧盟远程销售法规的相关要求,如果您的物品所在地在欧盟境内除德国外的其他任一或多个国家(您应已在物品所在地注册增值税),当销售给德国的个人消费者的年销售额超过100,000欧元,则您也需要注册德国VAT税号,并按时申报和缴纳相关的德国VAT。
  • Ettie Cartwright的头像 Ettie Cartwright | 2021-04-10
    最新回答:德国增值税法的修订将于2019 年 1 月 1 日生效,很多亚马逊上的中国就已经收到亚马逊的邮件,要求在3月1日前上传德国税务证书副本,否则将可能无法再在亚马逊上销售商品!同理,这个所谓的德国新增值税法适用于所有德国的电商平台,包括ebay。对于跨境电商卖家,只要是使用了德国当地仓储的,一就需要注册VAT,并且进行每月申报;如果是直邮,累计12个月销售额一旦超过10万欧元的,要注册VAT,并且之后不管你是不是直邮,都要进行申报。当然目前也有很多自发货卖家收到了亚马逊的邮件,要求上传税务证书副本。所以很有可能此次税局会采取“一刀切”,自发货和远程销售未超过10万欧的卖家也很可能受新税法的波及,可能也会被要求要注册VAT和新税务证明,但是具体还有待观察。
  • Earl Brakus的头像 Earl Brakus | 2021-04-09
    最新回答:法国VAT注册所需材料:1、营业执照2、法人身份证3、委托函的说明等4、其他所需材料请联系英国腾邦法国VAT申报所需材料:1、销售报表2、清关票据3、若是零申报,则需零申报函
  • Peggie Abbott的头像 Peggie Abbott | 2021-04-04
    最新回答:凡是从事跨国电子商务交易商家,选择英国仓储服务,无论规模大小,都需要考虑英国VAT的影响,都要依法注册并按时申报缴纳VAT。一、VAT的概念1、英国VAT的全称是Value Added Tax,它的前身是“Purchase Tax”,在1973年1月1日英国加入欧洲经济共同体之后在同年4月正式改成了“Value Added Tax”,并且制定了10%的税率,自2011年1月4号开始,英国VAT的标准税率(Standard Rate)从17.5%增长到了20%。2、VAT适用于在英国境内产生的进口、商业交易以及服务行为,是售后增值税,是指货物售价的利润税。多出来的这一部分钱并不会进商家自己的腰包,而是上缴给国家,因此它已经成为英国政府第三大收入来源,第一第二分别是所得税和国家保险。所有在英国的公司都需要缴纳VAT,作为商家,譬如一家做衣服的厂商,他们在为衣服定价时就已经将VAT算在价格里面然后卖给服装店了;作为消费者,咱们在消费时购买的东西就已经包含了VAT在里面,大到汽车小到酱油,全都有VAT。二、申请英国VAT是为了:1、因为货物出口时若没有使用自己的VAT号,则无法享受进口增值税退税;2、若被查出借用他人VAT或VAT号无效的情况下,货物可能被扣无法清关;3、如果你不能提供有效的英国VAT发票给你的海外客户,客户有可能会取消交易;4、英国税局正在通过多方面渠道严查中国卖家的VAT号,亚马逊、eaby等电商平台也在逐步要求卖家提交VAT号。三、申请英国VAT需要提供的资料:1、必须提供公司证书2、至少提供以下其中一项:身份证,护照3、至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单四、用英国公司和非英国公司申请VAT的区别:1、用英国公司注册优势:1)客户在平台上收取的现金可直接提现至当地银行账户2)正规化运作,提高品牌知名度及公司信用劣势:涉及运营成本(办公费用、人工费用)、会计税务服务(账务记录、税务申报以及公司年检)2、用非英国公司申请优势:需专人在英国,当地运营成本低,无需提供会计报表,无需进行公司年检。劣势:品牌效应不及当地注册公司,业务发展壮大之后亦可能受限。
  • Mr. Everardo Grady的头像 Mr. Everardo Grady | 2021-04-04
    最新回答:英国VAT也就是通常所说的增值税,主要使用与英国境内产生的进口,商业交易以及服务行为,也就是作为可以在英国进行销售和旅行缴税的义务的证明。一)英国公司申请英国VAT税号需要提供以下资料:1、证明文件必须提供:公司证书(Company Certificate);至少提供以下其中一项:身份证,护照;至少提供以下任意两项(好三项):户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单;注:个人资料提供者必须是公司的董事,股东或者法定秘书。2、基本商业信息:将在亚马逊销售哪些产品(中英文皆可)3、填写VAT注册申请表格4、委托授权书5、签订税务代理合同6、回执下来的有:VAT号、EORI号、VAT证书二)如何缴纳VAT增值税?VAT税号注册后,有两种途径申请退税(进口增值税)和缴税(销售税VAT):1、使用英国税务部门的官方在线操作系统自行申报;2、指定正规会计师代为操作。由于欧洲税务申报需要非常专业的税务知识以及外语能力,所以我们建议客户委托专业的会计师帮您做税务申报。注:VAT税号申请通过后,请务必要进行税务申报,每季度申报一次,以免VAT税号被政府冻结。如果客户不依法进行VAT税务申报,造成VAT税号被冻结或其他法律责任都由客户自己承担。
  • Fatima Reichert的头像 Fatima Reichert | 2021-04-04
    最新回答:德国VAT作为亚马逊欧洲站的必要条件,申请VAT的条件如下:1、 外国企业VAT注册登记表2、 营业执照复印件、营业执照英文翻译版电子文档加盖公司章(需要翻译为英文或者德文,并且可能需要去公证处公证)(针对三证合一)3、中国税收居民身份证明复印件4、ebay或者amazon账号(税务局会问你为什么需要注册VAT)5、与第三方海外仓公司签订的合同或者FBA合同。6、公司章程(需要翻译为 英文或者德文,并且可能需要去公证处公证)注意:1、 不愿错过庞大的德国市场,一定要注册德国VAT, 而且一定记得按时交税,偷税漏税在德国是会受到非常严重的处罚哟,而且如果没有遵从先注册税号才开始贸易,在补税之时,还会有20%左右的税金罚款!2、 作为亚马逊德国卖家,一定记得将货物的增值税计入产品的单价里面,因为平台都是默认店铺内产品都是含有增值税的。作为亚马逊德国站中国卖家,以下情况下必须缴税:1、商品从中国直邮到客户手中(如果货物超过22磅,在这种情况下,中国卖家是不需要申请德国税号的,德国的买家应该负责申报增值税,所以卖家小批量备货,使用快递发货会比较划算)2、使用亚马逊FBA服务,不参加泛欧计划,商品从亚马逊德国仓发给德国客户或者使用德国当地仓库服务3、使用亚马逊FBA服务,参加泛欧计划,商品从各国的亚马逊仓库发给德国客户或者反过来从德国仓库发到各个国家。亚马逊德国站卖家不交税后果1、卖家账号被暂停。2、FBA库存被隔离不能移除出。3、即使开通泛欧计划的卖家,也不能再发货到德国。4、账户资金被冻结,直到德国税务机构确认你符合德国VAT要求后解封。
  • Beulah Predovic的头像 Beulah Predovic | 2021-04-03
    最新回答:VAT是欧洲国家的税号,尤其是对于做亚马逊的卖家来说,如果需要在德国站点运营,就需要申请VAT税号,好处也是很明显的:  1. 能够在美国以外最大的亚马逊市场上建立你的电商业务,展开全球贸易。2. 可以直接从中国进口货物,并在每月的增值税报表中提交进口增值税,能够抵扣在德国的任何营业费用。3. 能够在德国使用亚马逊FBA仓库,并将你的商品提供给亚马逊Prime用户,这些用户可以从你的商品中获得同样或第二天的免费送货服务。德国从工业革命时期以后,一直是日益全球化的经济的先驱,德国是世界第三大出口国。因此在德国进行贸易是很好的选择。
  • Flo Kunze V的头像 Flo Kunze V | 2020-09-05
    最新回答:有两种方式,一种是自己申请,一种是通过第三方代理机构申请。1、自己申请熟悉德语及德国VAT税号申请流程的香港/大陆地区用户,可以自行申请德国的VAT号码。当您向德国税务局提交了完整的VAT申请资料后,经德国税局核实合格之后,你才可以收到VAT税号。得到VAT号码的同时,您可能还会收到相应的文件资料,方便您更加全面地了解德国VAT的介绍信息,责任和义务。2、通过第三方代理公司申请如果您的德语沟通能力或者相关经验有限,您也可以委托代理公司协助您注册。
  • Ernesto Luettgen V的头像 Ernesto Luettgen V | 2020-09-05
    最新回答:德国VAT主要包括进口税、进口增值税、销售税。进口税=关税(IMPORT DUTY)+ 进口增值税(IMPORT VAT)①关税(DUTY)=申报货值*产品税率(不同产品,按不同税率计算)②进口增值税(MPORT VAT)=(申报货值+头程运费+DUTY)*19%进口增值税这部分是商家在缴纳销售VAT的时候,可以抵扣的。③销售VAT=(税后销售价格/(1+税率)*税率④实际缴纳的VAT=销售VAT-进口VAT-其他可抵扣金额
  • Elissa Johnston的头像 Elissa Johnston | 2020-09-05
    最新回答:近日,德国政府达成了默克尔执政联盟就1300亿欧元的德国经济刺激方案协议,旨在刺激短期消费支出,并鼓励企业重新投资。这份最终协议中的项目将持续实施到2021年。其中与跨境卖家利益最相关的一点就是,德国将把增值税税率从原来的19%降低到16%,食品品类将从7%降到5%。该项规定的执行时间暂时将从2020年7月1日起到2020年12月31日为止。
  • Laurel Lockman的头像 Laurel Lockman | 2020-09-05
    最新回答:中国大陆或香港个人申请英国VAT税号需要提供以下资料:A 证明文件至少提供以下其中一项:身份证,护照至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单B 基本商业信息我们正在销售的产品。(中英文皆可)
  • Miss Maiya Hane PhD的头像 Miss Maiya Hane PhD | 2020-09-03
    最新回答:德国VAT每个月申报一次,然后在最后一个月还有一个年度申报,一年共13次申报 。需要提供当月营业额(亚马逊账单),其他账单(物流公司账单、海关关税单)等。德国税务局只接受网上报账,网上报账的系统是按月申报的,卖家必须从在德国销售日起至今的每个月的销售额做成表格交给会计师,会计师核算向税务局申报 ,税务局接到申报后会下发证明,需要补缴多少税款,直到税务局收到税款才会下发税号,收不到税款VAT号码是申请不下来的。
  • Ms. Catalina Nicolas PhD的头像 Ms. Catalina Nicolas PhD | 2020-09-02
    最新回答:现在市面上税务代理公司有很多,所以价格、效率、服务也是不一样的。所以个人建议还是找一家资深、又具备资质正规的持牌会计师事务所比较好,因为考虑长期发展,特别是后期的服务上很有必要。
  • Kaylie Bechtelar的头像 Kaylie Bechtelar | 2020-09-02
    最新回答:申请西班牙VAT税号注册需要多少钱,这个跟你申请西班牙VAT税号注册的方式是有关系的。自行注册的话,除去税务局收取的费用,其他就是你自己的花费了,比如去西班牙的路费。因此,国内卖家避免麻烦,一般建议是找代理机构注册西班牙VAT税号,它们只会收取一定的服务费用。
  • Guadalupe Crooks的头像 Guadalupe Crooks | 2020-09-02
    最新回答:想要注册法国的VAT,需注意以下两个点:1. 因为要提交店铺账号,必须是电商卖家,不能是物流商。2. 尽可能是新的账号,如果是老账号的话法国税务局即使下了税号,也会要求卖家补缴税金。法国VAT税号注册流程如下图:
  • Mr. Emmanuel Paucek PhD的头像 Mr. Emmanuel Paucek PhD | 2020-09-02
    最新回答:申请法国VAT税号,不同的法国VAT代理公司有不同的价格。这个没有统一的价格标准,但是很多非法中介,利用卖家爱占小便宜的心态,砍掉正规税代的合规成本,以低价抢占客户。在疯狂低价抢客户之后,后续客户稍微简单一点的税务要求,根本无法处理,这样导致客户产生税务罚金、无法抵扣的现象,给卖家造成不少的损失。所以说,卖家在不能从格价上衡量VAT注册的服务,更多的应考虑的注册后,注册申报售后的服务,因此建议卖家在选择服务代理的时候,不仅要考虑价格之外,还要选择正规的会计师事务所,以免危害到店铺的运作。
  • Dr. Kennedy Strosin MD的头像 Dr. Kennedy Strosin MD | 2020-09-02
    最新回答:VAT注销,要先核算税金,确定账号没有欠税,然后再联系你在西班牙当地的财税代表,提交注销申请。
  • Chaz O'Connell的头像 Chaz O'Connell | 2020-09-02
    最新回答:海牙认证是指由国家政府机构一致出具的,对原认证的签发人进行的二级认证,并在认证书上加盖印章或 标签,这个进程就叫做海牙认证,也称加签。海牙认证的流程:海牙认证不是对所需认证文件内容的认证,是对原认证的签发人(公证处)的二次认证,认证该公证处是否有资质出具原认证文件。加签之前要先对认证文件做国际公证,再到最高人民法院做加签,整个进程可叫做海牙认证或加签。海牙认证的情况:当您要认证的文书要用到俄罗斯、阿根廷、美国、西班牙等海牙成员国时,国内外的有些文件需求带着出国外使用时,就需求处理海牙认证。
  • Buddy Hudson MD的头像 Buddy Hudson MD | 2020-09-02
    最新回答:法国VAT是不可以自己注册申报的。法国实行“财税代表制度”,所以VAT登记区别于德国与英国。法国税务政策规定,如果非居民纳税人在法国开展属于增值税征税范围的交易,则其必须进行增值税登记,否则不得开展交易。若该非居民纳税人不是欧盟居民,还必须指定一个法国人作为其增值税代理人,即就是我们所说的税务代表(Fiscal Representative)。
  • Miss Noemi Ruecker Jr.的头像 Miss Noemi Ruecker Jr. | 2020-09-02
    最新回答:关于德国vat注册需要多久,德国税务局也没有具体时间,从卖家提交申请到拿到税号一般都是4周到6周不等,因为这个是看德国税务局的工作效率,碰到注册人数少的话可能要两个周就可以完成注册了,碰到注册人数多的话可能要6个星期才能完成注册,实际平均时间30至40个工作日。
  • Mr. Darron Erdman II的头像 Mr. Darron Erdman II | 2020-09-02
    最新回答:1.公司不在法国,但是在法国境内储存并配送订单,如常见的法国站亚马逊卖家。2.你的库存地址是欧盟的另一个国家,但是你的产品销往了法国,产生了销售金额,远程销售额达到€35,000以上,也需要承担缴税义务。3.只要在法国境内产生了存放库存或者配送订单等情况都有可能产生增值税登记义务。
  • Prof. Glennie Mayert IV的头像 Prof. Glennie Mayert IV | 2020-09-02
    最新回答:补税的原因如下:1. 卖家开通了泛欧计划,使用西班牙FBA仓库进行进行发货;2. 卖家使用了西班牙当地仓库(包括FBA仓库,第三方仓库,自建仓等),按欧盟规定:通过当地仓库发货,欧盟五个国家无论是哪个,都一定要注册VAT;3. 英国发货到到西班牙的年销售额超过远程销售限额,西班牙和意大利则是不超过3万5千欧,卖家超过了这个额度就需要注册当地的VAT;4. 在AMZ授权西班牙库存或获得增值税的退税;5. 在西班牙港口或者机场托运交货到欧盟的货物;6. 其它,如在西班牙进行盈利为目的的商事活动或安装设备提供电信服务等。
  • Dr. Reynold Dickens I的头像 Dr. Reynold Dickens I | 2020-09-02
    最新回答:真实,及时,准确的税务申报至关重要。如果您故意延误,错误或虚假申报,都可能受到英国税务局 HMRC 包括货物查封,向 eBay 或 Amazon 举报导致账号冻结,罚款在内等不同程度的处罚。
  • Mrs. Mayra Heller的头像 Mrs. Mayra Heller | 2020-09-02
    最新回答:德国本地税号一旦下来之后,就必须进行申报,大多数卖家都进行月申报,除非税局要求客户季报或年报(基于卖家销售量很少的情况,税局会下发信件通知转季报或者转年报),当然如果在转季报或年报信件之后,如果卖家的销售量增多了,那么税局也会再次下发邮件再次转回月度申报。注意:德国申报期是每月的10号之前必须申报,否则会产生罚款,税率为19%。

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