问:

有了英国VAT,可以使用其他欧盟国家海外仓和FBA吗?

Hugh Gibson  发布于:2021-04-24

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Laurel Harris 2021-04-25
首先,要强调的是,英国VAT是否可以在其他欧盟国家清关?答案是可以的。但这种税务设计的前提是货物要转到英国来仓储和销售。按照欧盟的税法规定,货物仓储在哪里就要注册当地的VAT,换句话说,如果一家中国公司注册的英国的VAT号码,并不能“合法的”使用欧洲其他地区的海外仓。当然,有消息称,2020年,欧盟VAT MOSS一体化,这意味着,一个VAT号码统一欧盟指日可待!

其次,中国企业在欧洲各国分别注册VAT是碟中谍(Mission: Impossible),怎么解决这个问题呢?最常见办法就是距离销售(distance sales)比方说,在英国使用海外仓,但是把货物快递到欧盟其他国家的消费者手里。

当然,这个销售额并不是无限的,每个国家根据具体要求也有所不同,比如法国2016年为35K欧元,德国100K欧元,超过还是要在当地注册VAT的,另外一种方法,老老实实扎根在一个国家(英国比较方便)然后利用这个欧盟(英国)的公司申请各国VAT MOSS。
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英国VAT

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项目简介:VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,它适用于在英国境内产生的进口,商业交易以及服务行为。VAT增值税(Value Added Tax)适用于那些使用海外仓储的卖家们。 查看详情>>

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为什么需要申请英国VAT?

1、货物出口时若没有使用自己的VAT号,则无法享受进口增值税退税;2、若被查出借用他人VAT或VAT号无效的情况下,货物可能被扣无法清关;3、如果你不能提供有效的VAT发票给你的海外客户,客户有可能会取消交易;4、英国税局正在通过多方面渠道严查中国卖家的VAT号,亚马逊、ebay等平台也在逐步要求卖家提交VAT号。

英国VAT不用了,要不要注销??急!!!

跨境电商交易平台虽然绑定了VAT号,但是店铺关闭,VAT税号却并不会随之一起关闭,如果放任不管,可能会导致一些严重的后果,在欧洲,VAT注册之后就要定期申报纳税,直到VAT被注销为止。所以,不用的VAT,是需要进行注销的。

英国VAT注册时间和流程是怎么样的?

英国VAT注册流程:自己线上注册,即通过在税局官网申请HMRC Gateway Account来完成注册,或者通过线下注册并邮寄给英国税务局。此种方式难度最高,适用于有丰富税务知识,熟悉英国政策,并且英语沟通无障碍的卖家。寻找税务代理对接税局进行线下注册,这种方式因为需要支付一定的人力、物力等成本,而且很多税代中间可能还要倒手多次,所以服务价格并不便宜。英国VAT注册时间:在欧税通注册英国VAT所需的时间,一般情况下,一周左右就能查询到结果了,具体情况取决于HMRC工作的进度和数据提交的完整性。

英国VAT有哪些申报方式?

3种申报方式:1、0申报:如果所有货物都没有通过英国站发货,亚马逊后台也没有销售记录,可以申请0申报。如果有销售,哪怕只有1欧元,也需要按要求申报。2、低税率申报:卖家在英国站的年销售额在23万英镑以内,可以申请低税率申报,税率为7.5%。3、正常税率申报:卖家通过英国站发货的年销售额大于23万英镑,需要进行正常申报,税率为20%,按季度申报。

英国VAT注册成功之后要怎么申报呢?

按照英国税法规定,VAT税按季度申报,每个VAT税号每3个月需要向英国税务部门(HMRC)进行一次当季进口和销售情况的申报,结算该季度在该VAT税号下的所有进口税(Import VAT)和销售税(Sales VAT)。季度申报VAT=销售税-进口税,销售税大于进口税则缴纳额外的销售税,反之则退返超出的进口税。针对英国境外人士或公司身份申请英国税号,并不产生当地公司税,只需申报和缴纳增值税即可。如果VAT税务主体在英国当地产生费用,提供相关的单据,可作为进项抵扣材料。对于跨境电商卖家来说,退税主要是对冲当期的销项税。当然,退税的前提是VAT税号主体在清关时正确使用自己的VAT税号清关缴税。

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